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Detalhes
| 13/11/2024 | 0000176/2024 | 0000363/2024 | 0000492/2024 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO | MOTOKAO LTDA EPP | 23.748.056/0001-24 | R$ 89,10 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 13/11/2024 | 0000159/2024 | 0000362/2024 | 0000491/2024 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS OFICIAIS. | WESLEY DOS REIS GONZAGA | 30.751.676/0003-40 | R$ 1.504,18 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 13/11/2024 | | 0000039/2024 | 0000490/2024 | CONSUMO DE AGUA E TAXA ESGOTO - ESTIMATIVA 2024 | SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 23.278.690/0001-40 | R$ 385,38 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 08/11/2024 | | 0000035/2024 | 0000488/2024 | REF. PEDAGIOS - RODOVIAS | CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S A | 04.088.208/0001-65 | R$ 156,93 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 07/11/2024 | | 0000037/2024 | 0000487/2024 | ESTIMATIVA DE DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS E DEMAIS DOCUMENTOS - REF. EXERCICIO 2024 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0015-09 | R$ 665,02 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 04/11/2024 | 0000072/2022 | 0000106/2024 | 0000485/2024 | PRESTACAO DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO DE ACESSO | Rede Exitus Ltda | 05.363.299/0001-62 | R$ 249,80 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 01/11/2024 | 0000175/2024 | 0000345/2024 | 0000484/2024 | PUBLICACAO OFICIAL Relativo ao pedido N° 1.980.421.Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS AVISO DE CONTRATACAO DIRETA Nº 015/2024 Registro nº 2.007.424 Altura: 8cm Numero de colunas: 1 Caderno: Diario dos Municipios Mineiros > Municipio de Passos > Camara. | SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCIONAIS | 13.237.191/0001-51 | R$ 708,72 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 01/11/2024 | 0000173/2024 | 0000343/2024 | 0000468/2024 | AQUISICAO DE (FONTE NOTEBOOK DELL 19.5V 3.34A 65W 4.5X3MM AGULHA PINO FINO) | J & J INFORMATICA EIRELI | 10.482.690/0001-16 | R$ 95,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 01/11/2024 | 0000172/2024 | 0000342/2024 | 0000467/2024 | PRESTACAO DE SERVICO E MANUTENCAO EM FOGAO INDUSTRIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE PASSOS. | GLEISON SANTOS | 50.379.675/0001-61 | R$ 300,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 01/11/2024 | 0000174/2024 | 0000344/2024 | 0000466/2024 | PRESTACAO DE SERVICO, CONFECCAO DE 12 UNIDADES DE PASTA EM VELUDO, EM PAPEL PERGAMINHO COM IMPRENSSAO UV EM ALTO RELEVO, TITULO DE EXPOENTE DA EDUCACAO. | 32.568.940 Daniel Aparecido de Melo Alves | 32.568.940/0001-78 | R$ 3.840,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |